关于公立医院内部审计计划管理的问卷调查
尊敬的先生/女士:
您好!为贯彻《卫生健康系统内部审计工作规定》,提升公立医院内部审计科学化、规范化管理水平,诚挚邀请您参与本次关于公立医院内部审计计划管理的问卷调查
。本问卷旨在了解公立医院
风险防控、审计计划制定、资源配置及执行效果等环节的现状与需求,为优化医院内控体系提供数据支撑。本次问卷共计19题,采用匿名形式,仅用于学术研究,请放心填写。非常感谢您在百忙之中抽出时间参与本次调查!
1. 您所在的医院:
A 三甲综合性医疗集团
B 三甲医疗机构
C 三甲以下
D 其他医疗机构
2. 您所在内部审计部门的机构设置:
A 属于独立部门,属纪委(或单位一把)分管
B 属于独立部门,属财务领导(或总会计师)分管
C 不是独立部门,隶属于财务或监察室
D 其他
3. 您所在医院是否建立年度内部审计计划,中长期计划?
A 建立年度计划和中长期计划
B 建立年度计划,未建中长期计划
C 未建年度计划,建立中长期计划
D 年度计划和中长期计划均未建立
4. 医院审计计划是由哪个部门审批?
A 审计部门主管
B 分管院领导
C 院长(党委书记)办公会
D 卫健主管部门
E 其他____________
5. 您认为当前内部审计计划与医院战略目标的关联程度如何?
A 高度关联
B 一般关联
C 关联较弱
D 无关联
6. 内部审计计划的调整频率通常是?
A 每季度一次
B 每半年一次
C 每年一次
D 根据实际需求随时调整
7.
审计计划制定前是否开展了全面的风险摸排与分析?
A 每次都开展
B 偶尔开展
C 从未开展
8.
医院是否建立了科学的风险评估模型用于审计计划制定?
A 已建立并有效应用
B 已建立但应用不足
C 未建立
9. 您认为内部审计资源(如人员、时间)分配的合理性如何?
A 非常合理
B 基本合理
C 不合理
D 完全不合理
10. 您医院内部审计开展过的项目有哪些方向的?
A 财务收支
B 资产管理
C 合同专项
D 招标采购
E 高值耗材
F 基建项目
G 大型设备绩效
H 教学管理
I 科研管理
J 专项基金
K 其他____________________
11.
医院各部门在审计计划制定过程中的参与程度如何?
A 深度参与并提供专业意见
B 仅提供基础数据
C 未参与
12.
您认为当前审计计划存在哪些突出问题?(可多选)
A 缺乏战略前瞻性
B 风险评估流于形式
C 覆盖范围不全面
D 执行过程缺乏动态调整
E 其他____________________
13. 您单位的年度内部审计计划执行率为:
A 30%及以下
B 30%—60%(含60%)
C 60%—90%(含80%)
D 90%以上
14. 您认为影响内部审计计划执行效果的主要因素有哪些?
A 领导重视程度
B 部门协作效率
C 审计人员专业能力
D 信息化支持水平
E 预算与资源限制
15. 您认为内部审计计划应优先覆盖哪些高风险领域?
A 财务收支管理
B 采购与招标流程
C 医疗设备管理
D 科研经费使用
E 数据信息安全
F 其他___________________________
16. 您所在医院是否建立了内部审计计划的动态跟踪机制?
A 有系统化的跟踪平台
B 定期会议沟通进度
C 仅通过书面报告反馈
D 未建立明确机制
17. 您认为当前内部审计计划的信息化工具支持程度如何?
A 完全满足需求
B 基本满足需求
C 功能较为落后
D 缺乏专用工具
18. 您认为提升内部审计计划有效性的关键改进方向是?
A 加强高层支持力度
B 优化风险评估方法
C 强化跨部门协同机制
D 引入智能化审计系统
E 增加审计结果运用深度
19. 关于公立医院内部审计计划管理,您还有哪些具体建议?
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