关于公立医院内部审计计划管理的问卷调查


尊敬的先生/女士:
       您好!为贯彻《卫生健康系统内部审计工作规定》,提升公立医院内部审计科学化、规范化管理水平,诚挚邀请您参与本次关于公立医院内部审计计划管理的问卷调查。本问卷旨在了解公立医院风险防控、审计计划制定、资源配置及执行效果等环节的现状与需求,为优化医院内控体系提供数据支撑。本次问卷共计19题,采用匿名形式,仅用于学术研究,请放心填写。非常感谢您在百忙之中抽出时间参与本次调查!
1. 您所在的医院:
2. 您所在内部审计部门的机构设置:
3. 您所在医院是否建立年度内部审计计划,中长期计划?
4. 医院审计计划是由哪个部门审批?
5. 您认为当前内部审计计划与医院战略目标的关联程度如何?
6. 内部审计计划的调整频率通常是?
7. 审计计划制定前是否开展了全面的风险摸排与分析?
8. 医院是否建立了科学的风险评估模型用于审计计划制定?
9. 您认为内部审计资源(如人员、时间)分配的合理性如何?
10. 您医院内部审计开展过的项目有哪些方向的?
11. 医院各部门在审计计划制定过程中的参与程度如何?
12. 您认为当前审计计划存在哪些突出问题?(可多选)
13. 您单位的年度内部审计计划执行率为:
14. 您认为影响内部审计计划执行效果的主要因素有哪些?
15. 您认为内部审计计划应优先覆盖哪些高风险领域?
16. 您所在医院是否建立了内部审计计划的动态跟踪机制?
17. 您认为当前内部审计计划的信息化工具支持程度如何?
18. 您认为提升内部审计计划有效性的关键改进方向是?
19. 关于公立医院内部审计计划管理,您还有哪些具体建议?
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